สรุปรายจ่ายจริงตามแผนปฏิบัติการ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ไตรมาสที่ 1 (ตค49-ธค49) ปี 2550 |
หน่วยงาน |
วงเงินที่ขอใช้# |
จ่ายจริงตามแผนงานปี50*
|
ยอดคงเหลือ |
เงิน งปม |
จ่าย งปม* |
ยอดคงเหลือ |
เงิน งบศ |
จ่าย งบศ* |
ยอดคงเหลือ |
เงิน งบส |
จ่าย งบส* |
ยอดคงเหลือ |
ฝ่ายบริหาร |
6,487,260 |
1,039,219 |
5,448,041 |
5,748,700 |
904,089 |
4,844,611 |
738,560 |
135,130 |
603,430 |
- |
- |
- |
ฝายวิชาการ |
2,231,390 |
130,332 |
2,101,059 |
1,061,950 |
22,866 |
1,039,084 |
1,169,440 |
107,466 |
1,061,975 |
- |
- |
- |
ฝ่ายกิจการนักศึกษา |
3,613,000 |
554,789 |
3,058,211 |
945,000 |
111,602 |
833,398 |
2,668,000 |
443,187 |
2,224,813 |
- |
- |
- |
ฝ่ายวางแผนงานและพัฒนา |
3,837,200 |
511,801 |
3,325,399 |
329,786 |
329,786 |
- |
182,015 |
182,015 |
- |
- |
- |
- |
ฝ่ายกิจการพิเศษ |
110,000 |
800 |
109,200 |
110,000 |
800 |
109,200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม |
1,100,020 |
96,830 |
1,003,190 |
434,740 |
50,570 |
384,170 |
665,280 |
46,260 |
619,020 |
- |
- |
- |
ภาควิชาทันตสาธารณสุข |
1,146,390 |
125,773 |
1,020,617 |
899,000 |
78,357 |
820,643 |
247,390 |
47,416 |
199,974 |
- |
- |
- |
ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน |
1,449,880 |
201,194 |
1,248,686 |
637,000 |
137,216 |
499,784 |
602,880 |
58,698 |
544,182 |
210,000 |
5,280 |
204,720 |
ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ |
1,980,550 |
439,924 |
1,540,626 |
1,649,790 |
336,904 |
1,312,886 |
330,760 |
103,020 |
227,740 |
- |
- |
- |
ศูนย์พัฒนาบุคลากร |
2,018,950 |
480,639 |
1,538,311 |
1,307,000 |
56,899 |
1,250,101 |
711,950 |
423,740 |
288,210 |
- |
- |
- |
ศูนย์ทันตกรรม |
7,487,200 |
929,330 |
6,557,870 |
768,000 |
222,022 |
545,978 |
17,000 |
17,000 |
- |
6,702,200 |
690,307 |
6,011,893 |
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา |
279,840 |
305,747 |
(25,907) |
279,840 |
305,747 |
(25,907) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
หน่วยควบคุมภายใน |
6,000 |
1,730 |
4,270 |
6,000 |
1,730 |
4,270 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต ์ |
4,680,000 |
1,161,423 |
3,518,577 |
110,000 |
20,235 |
89,765 |
2,100,000 |
294,779 |
1,805,221 |
2,470,000 |
846,409 |
1,623,591 |
รวมเงิน |
36,427,680 |
5,979,530 |
30,448,150 |
14,286,806 |
2,578,823 |
11,707,983 |
9,433,275 |
1,858,710 |
7,574,565 |
9,382,200 |
1,541,996 |
7,840,204 |
ร้อยละ |
100 |
16.41 |
83.59 |
100 |
18.05 |
81.95 |
100 |
19.70 |
80.30 |
100 |
16.44 |
83.56 |
* ยอดเงินที่แต่ละส่วนงานได้แจ้งความต้องการที่จะใช้ตามแผนปฏิบัติการปี 2550 |
สรุปยอดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการของทุกส่วนงาน ตัดยอดวันที่ 31 ธค. 2549 |